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聞喜縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-06  作者:  新聞來源:  【字號: | |

聞喜縣人民檢察院2018年度部門決算

 

第一部分  概況

一、本部門職責

(一)受理單位和個人的辦案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

(二)依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監督工作

(三)依法對執行機關執行最罰的活動是否合法實行監督

(四)對法院已經發生法律效力、確有錯誤的判決和裁判,依法提請抗訴

二、機構設置情況

有五個內設機構:分別為第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、政治部、辦公室。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

我院為行政單位,收入為省級財政撥款收入2018年度,收入總額762.55萬元,其中財政撥款收入762.55萬元,占比100%上年財政撥款收入761.47萬元,增加1.08萬元,原因為2018年新招錄3名公務員和5名書記員

2018年支出總計863.53萬元,與2017年相比,支出總計增加174.05萬元,增加25.24%。主要原因是司法改革,案件數量逐年上升。

二、收入決算情況說明

本年收入合計762.55萬元,其中:財政撥款收入762.55萬元占收入總額的100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%其他收入0元,占比0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計863.52萬元,其中:基本支出681.41萬元占比78.92%;項目支出182.11萬元,占比21.08%。上繳上級支出0萬元,占比0%;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度,收入總額762.55萬元,其中財政撥款收入762.55萬元,占比100%上年財政撥款收入761.47萬元,增加1.08萬元,原因為2018年新招錄3名公務員和5名書記員2018年支出總計863.53萬元,與2017年相比,支出總計增加174.05萬元,增加25.24%。主要原因是司法改革,案件數量逐年上升。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年本年度財政支出863.52萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加174.05萬元,增加25.24%,原因是司法改革,案件數量逐年上升。

(二)財政撥款支出決算具體情況

我院公共安全支出863.52萬元,完成預算的100%,用于基本支出工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、單位日常運行、辦案支出等。較2017年決算增加174.05萬元,增加25.24%,主要原因是司法改革,案件數量增加

六、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度,三公經費財政撥款支出決算為3萬元,完成預算的100%,比上年減少2萬元,下降40%,原因是:單位節儉開支,公車改革后執法執勤用車減少。其中:公務用車購置及運行費支出決算3萬元,占比100%,比上年減少2萬元,下降40%。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

本部門無機關運行經費。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額43.45萬元,其中:政府采購貨物支出43.45萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛8輛。其中,執法執勤用車8輛;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2018年度,我院無實行績效目標管理的項目。

(五)其他需要說明的事項

第四部分  名詞解釋

部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

四、財政應返還額度:反映我院期末應收財政返還的資金額度。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

六、工資福利費用:反映我院本期開支的在職職工的各類勞動報酬,以及繳納的各項社會保險費等。

七、商品和服務費用:反映我院本期購買商品和服務發生的費用金額,包括辦公費、差旅費、勞務費等。

八、對個人和家庭的補助:反映我院本期用于對個人和家庭的補助金額,主要包括生活補助等。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、三公經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

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